| 岗位职责 | 1.负责公司各业务板块的常规审计、专项审计,收集整理审计数据,编制工作底稿,形成审计报告并提出改进建议。2.对大数据相关业务进行合规性审计,评估信息安全管理体系的有效性,确保符合行业规范及国资监管要求。3.协助建立健全公司内控制度及风险管理体系,优化业务流程,跟踪重大风险应对及内控缺陷整改4.参与IT治理项目,审计信息系统安全、合规性及有效性,防范数据泄露风险。5.监督审计意见的落实,定期开展后续审计并提交整改报告,确保审计工作闭环管理。6.协调部门与其他部门、子公司的沟通,配合外部审计及监管检查。7.负责审计资料的归档及保密管理,支持公司应对审计局、国资监管等外部检查。 | 任职资格 | 1.审计、会计、财务管理等相关专业优先。2.持有中级会计专业技术资格证书优先,通过CIA(国际注册内部审计师)考试或持有律师A证者优先。3.具有内部审计(或财务)、大数据行业审计经验者优先。4.熟悉审计程序、财务法规、数据安全相关法律,熟练使用数据分析工具。5.原则性强,保密意识高,具备风险敏感度及逻辑分析能力。具有良好的表达能力,能独立撰写报告,服从部门工作安排,有较强的工作责任心。6.仅限高校毕业生,需符合招聘条件第三条第8点。 |